六安市发展和改革委员会(六安市粮食和物资储备局)2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
六安市发展和改革委员会2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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14.28 |
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3.96 |
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3.96 |
10.32 |
14.28 |
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3.96 |
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3.96 |
10.32 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
六安市发展和改革委员会2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.28万元,支出决算为14.28万元,完成预算的100%;较上年减少4.62万元,下降24.4%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约压减三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
六安市发展和改革委员会2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算10.32万元,占72.3%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.96万元,占27.7%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数相同;较上年减少0万元,下降0%。原因是2024年度、2025年度均未安排因公出国(境)计划。2025年六安市发展和改革委员会因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2016〕262号)等相关规定执行。
2.公务用车购置及运行维护费预算为3.96万元,支出决算为3.96万元,完成预算的100%;较上年增加0.04万元,增长1%。决算数较上年增加的主要原因是核定公务用车运行维护费预算额度内正常开支。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少0万元,下降0%。决算数与预算数相同。2025年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为3.96万元,支出决算为3.96万元,完成预算的100%;较上年增加0.04万元,增长1%。决算数与预算数相同。决算数较上年增加的主要原因是核定公务用车运行维护费预算额度内正常开支。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于节能监察、区域经济发展研究日常公务、监督检查、政策调研等。截至2025年12月31日,六安市发展和改革委员会机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为10.32万元,支出决算为10.32万元,完成预算的100%;较上年减少4.67万元,下降31.2%。决算数与预算数相同。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约压减三公经费支出。2025年六安市发展和改革委员会国内公务接待共237批次(其中外事接待0批次),1453人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研及招商引资等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《六安市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)等相关规定。
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