六安市发展和改革委员会(六安市粮食和物资储备局)2025年部门预算公开

浏览次数:419信息来源:市发改委发布时间:2025-01-26 08:17
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六安市发展和改革委员会

2025部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

20251

 

 

    

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025度主要工作任务

第二部分  2025预算

1.六安市发展和改革委员会2025收支总表

2.六安市发展和改革委员会2025收入总表

3.六安市发展和改革委员会2025支出总表

4.六安市发展和改革委员会2025财政拨款收支总表

5.六安市发展和改革委员会2025一般公共预算支出表

6.六安市发展和改革委员会2025一般公共预算基本支出表

7.六安市发展和改革委员会2025政府性基金预算支出表

8.六安市发展和改革委员会2025国有资本经营预算支出表

9.六安市发展和改革委员会2025基本支出总表

10.六安市发展和改革委员会2025年项目支出总表

11.六安市发展和改革委员会2025政府采购支出表

12.六安市发展和改革委员会2025政府购买服务支出表

13.六安市发展和改革委员会2025三公经费支出预算表

14.六安市发展和改革委员会2025项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据(六办〔2019〕42号)文件规定,六安市发展和改革委员会部门主要职责是:

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

(二)贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章。

(三)提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

(四)统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。拟订并组织实施有关价格政策,组织制定由市级政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策,金融政策和土地政策。

(五)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。承担推进供给侧结构性改革有关工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。承担推进优化营商环境有关工作。

(六)提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全市“一带一路”建设。承担统筹协调全市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。承担外债管理有关工作。

)负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织编制全市重点项目计划和市本级政府性投资项目计划,按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推动全市实施长江三角洲区域一体化发展、长江经济带发展等国家重大区域发展战略。组织拟订和实施革命老区、贫困地区和其他特殊困难地区发展规划和政策,组织实施以工代赈、易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

)贯彻执行国家和省能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章。拟订全市能源发展规划和计划,统筹与国民经济发展规划和计划的衔接平衡。承担全市能源行业监测分析、预测预警,发布能源信息。推进能源体制改革,研究和协调能源发展和改革中的问题。按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目。负责电力工业管理,承担电力生产安全管理有关工作,监管电力安全生产、电力设施和电能保护。依法主管石油天然气长输管道保护工作。

(十)组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策措施。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势。拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(十一)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,组织重大技术装备攻关工程,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十二)跟踪研判有关风险隐患,提出相关工作建。负责重要商品总量平衡和宏观调控。

(十三)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

(十四)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十五)会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十六)承担中部崛起、大别山革命老区振兴、皖江示范区建设、长江经济带、长江三角洲区域一体化发展以及合肥都市圈建设、加快皖北发展有关工作。

(十七)贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等,拟订相关地方标准和技术规范并组织实施。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(十八)研究提出全市重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(十九)管理粮食、棉花和食糖储备,负责市级储备粮棉行政管理。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全市粮食流通总量平衡的具体工作,指导协调国家和省政策性粮食购销工作,保障军粮供给。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。

(二十)负责全市粮食流通、加工行业的监督管理,承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(二十一)根据储备总体发展规划,统一负责全市储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

(二十二)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。

(二十三)负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(二十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

六安市发展和改革委员会2025部门预算包括本级预算和属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共7个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

六安市发展和改革本级

行政单位

2

六安市价格认证中心

参公管理事业单位

3

六安市物资储备和军粮供应中心

公益一类事业单位

4

六安市发展研究院

公益一类事业单位

5

六安市发改委节能监察中心

公益一类事业单位

6

六安市公共信用服务中

公益一类事业单位

7

六安市新能源汽车产业发展中心

公益一类事业单位

截至202412月,六安市发展和改革委员会属单位实有各类人员 169 人,其中在职 80  人、离休 1 人、退休 88 人。

三、2025度主要工作任务

加强经济运行监测调度。按月开展经济运行情况调研,加强主要经济指标运行调度,建立双月调度机制,确保一季度开门红、上半年双过半、三季度基本完成、四季度补差补缺。盯紧盯实GDP核算的核心指标,强化固定资产投资动态监测,找准经济增长的空间和潜力,确保全年国民经济和社会发展计划目标顺利实现。

持续强化项目谋划争取。抢抓中央稳投资、补短板政策机遇,重点围绕基础设施、“三重一创”、产业升级、乡村振兴等方面,谋划储备和实施一批重大项目,争取更多份额的中央资金支持。动态调整亿元以上重点项目三年滚动计划,分年度梯次推进、滚动实施。

加大全市重点项目调度。建立重点项目推进台账,强化项目建设全过程管控。坚持“月调度、月抽查、月通报”制度,加大项目督查督办,按月抽取部分项目实地查看,发现问题,立即整改。以周保月、以月保季、以季保年,确保完成亿元以上重点项目投资任务。

提升投资项目管理水平。瞄准政府性投资项目管理的关键节点和薄弱环节,建好用好项目谋划储备库、前期工作库、年度计划库,实行分类管理,加强流程管控,强化督查评估,切实提高投资效益。建立基础设施补短板协调机制和地方政府专项债券项目安排协调机制,确保政府专项债券资金集中用于在建项目和补短板重大项目。加大投资项目管理培训力度,开展交流学习互动。积极推进投资项目事中事后监管。

深入推进“三重一创”项目建设。积极争报第四批重大新兴产业工程和重大新兴产业专项。调整优化支持“三重一创”建设若干政策,组织市级专项资金申报工作。

促进现代服务业发展。出台加快现代服务业若干政策,进一步健全服务业发展政策体系和工作推进机制,争取更多企业纳入规模以上服务业企业统计。

推动乡村振兴战略规划实施。积极争取省统筹农村一二三产业融合发展资金,支持农村一二三产业融合发展特色种养业、农产品精深加工业等重点领域。

推进开发区高质量发展。坚持目标导向、问题导向,提升开发区发展标杆,制订出台开发区高质量工作要点。优化开发区体制机制创新,开展开发区评估评价,建立健全开发区发展分类评价体系和调度通报制度,争取更多开发区跻身全省第一方阵。

强化区域联动合作。深化霍邱与合肥结对合作,强化合肥都市圈合作。深入推进大别山革命老区振兴发展,抓好年度重点任务实施。

统筹做好行蓄洪区安全建设和水库移民后扶工作。协调推进淮河行蓄洪区安全建设工程。落实水库移民稳定任务,及时启动实施移民后代和影响人口的后期扶持项目,制定出台临淮岗工程移民搬迁后续政策风险化解预案,推动临淮岗移民政策落实与行蓄洪区安全建设工作相结合。

十一严格能源消费“三控”。严格实施能源消费总量、强度和煤炭消费总量“三控”制度,分解下达年度节能目标任务,按月通报规模以上工业煤炭消费情况,按季发布能耗晴雨表,严格目标管理和评价考核,确保完成能源“三控”目标任务。积极争取我市新增重大项目纳入国家规划能耗单列指标。

十二提升价格公共服务能力。继续动态调整涉企收费清单,全面清理行业协会商会和各类中介机构收费项目,持续推进农业水价综合改革等各项改革工作。加强水电气等垄断行业价格管理和交通、旅游等公共服务领域价格管理。探索推进教育收费改革,逐步调整公办幼儿园及公办普通高中学费标准和放开非营利性民办学历教育收费。推进稳价保供惠民价格体系建设,加强价格监测预警和调控,健全平价商店考评奖补办法和准入退出机制。继续做好“四涉一调”和价格认定工作。

十三全力保障粮食和物资储备。严格落实粮食安全省长责任制,强化粮食安全目标责任考核。加强地方粮食和物资储备管理,加强应急网点建设,开工建设救灾物资储备库。认真执行粮食最低收购价政策。开展“星级粮库”创建活动,加强“智慧皖粮”“智能皖储”建设和应用。加大粮食市场监管力度,做好出库监管,严惩“转圈粮”和“出库难”等违纪违规行为。精心组织政策性粮食数量和质量大清查工作,确保库存粮食数量真实、质量良好、储存安全。

 

第二部分  2025部门预算表

 

六安市发展和改革委员会2025预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件

1.六安市发展和改革委员会2025收支总表(附件表1

2.六安市发展和改革委员会2025收入总表(附件表2

3.六安市发展和改革委员会2025支出总表(附件表3

4.六安市发展和改革委员会2025财政拨款收支总表(附件表4

5.六安市发展和改革委员会2025一般公共预算支出表(附件表5

6.六安市发展和改革委员会2025一般公共预算基本支出表(附件表6

7.六安市发展和改革委员会2025政府性基金预算支出表(附件表7

8.六安市发展和改革委员会2025国有资本经营预算支出表(附件表8

9.六安市发展和改革委员会2025基本支出总表(附件表9

10.六安市发展和改革委员会2025年项目支出总表(附件表10

11.六安市发展和改革委员会2025政府采购支出表(附件表11

12.六安市发展和改革委员会2025政府购买服务支出表(附件表12

13.六安市发展和改革委员会2025三公经费支出预算表(附件表13

14.六安市发展和改革委员会2025项目支出绩效目标表(附件表14

 

第三部分  2025部门预算情况说明

 

、关于2025收支总表的说明

按照综合预算原则,六安市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市发展和改革委员会2025收支总预算12664.05万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括一般公务服务支出国防支出、社会保障和就业支出、节能环保支出资源勘探工业信息等支出住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出

、关于2025收入总表的说明

六安市发展和改革委员会2025收入预算15083.13万元,其中:本年收入12664.05万元、上年结转收入2419.08万元。

(一)本年收入12664.05万元,收入全部是一般公共预算拨款收入2024预算增加7109.20万元,增长127.98%,增长原因主要是上级转移支付增加

(二)上年结转收入2419.08万元,主要包括:一般公共预算拨款收入50.08万元,占2.07%2024预算增加50.08万元,增长原因主要是部分省级资金结转单位资金收入2368.28万元,占97.93%2024预算增加2368.28万元,增长原因主要是粮油风险资金结转

、关于2025支出总表的说明

六安市发展和改革委员会2025支出预算15083.13万元,2024预算增加9528.28万元,增长171.53*%,增长原因主要是上级转移支付增加。其中,基本支出1642.95万元,占10.89%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出13440.18万元,占89.11%,主要用于发展和改革工作经费、平价商店以奖代补资金、重大项目前期工作及规划编制经费、粮食储备及发展资金等

    、关于2025财政拨款收支总表的说明

六安市发展和改革委员会2025年财政拨款收支预算12714.85万元。收入按资金来源分为:均为一般公共预算拨款;按资金年度分为:本年财政拨款收入12664.05万元,上年结转收入50.80万元。支出按功能分类分为:一般公务服务支出5470.91万元,占43.03%国防支出100万元,占0.79%社会保障和就业支出184.48万元,占1.45%节能环保支出35.80万元,占0.28%;资源勘探工业信息等支出6500万元,占51.12%住房保障支出96.84万元,占0.76%;粮油物资储备支出311.82万元,占2.45%灾害防治及应急管理支出15万元,占0.12%

、关于2025一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市发展和改革委员会2025一般公共预算支出12714.85万元2024预算增加7160万元,增长128.90%,主要原因:上级转移支付增加

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公务服务支出5470.91万元,占43.03%国防支出100万元,占0.79%社会保障和就业支出184.48万元,占1.45%节能环保支出35.80万元,占0.28%;资源勘探工业信息等支出6500万元,占51.12%住房保障支出96.84万元,占0.76%;粮油物资储备支出311.82万元,占2.45%灾害防治及应急管理支出15万元,占0.12%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2025预算1361.63万元,2024预算增加91.67万元,增长7.22%,增长原因主要是2025年度人员增加

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2025预算1287.28万元,2024预算增加1024.28万元,增长389.46%,增长原因主要是发展和改革工作经费、重大项目前期工作及规划编制经费纳入该功能科目

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2025预算2820万元,2024预算增加1620.32万元,增长135.06%,增长原因主要是上级转移支付增加

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2025预算2万元,2024预算增加2万元,增长原因主要是上级转移支付增加

5.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)2025预算100万元,2024预算增加100万元,增长原因主要是上级转移支付增加

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025预算122.99万元,2024预算增加11.33万元,增长10.15%,增长原因主要是人员增加

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025预算61.49万元,2024预算增加6.52万元,增长11.86%,增长原因主要是人员增加

8.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)2025预算35.80万元,2024预算增加35.80万元,增长原因主要是上级转移支付增加

9.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)产业发展(项)2025预算6500万元,2024预算增加6500万元,增长原因主要是上级转移支付增加

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025预算96.84万元,2024预算增加13.10万元,增长15.64%,增长原因主要是人员增加

11.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)一般行政管理事务(项)2025预算180万元,2024预算增加180万元,增长原因主要是功能科目调整

12.粮油物资储备支出(类)粮油物资(款)专项业务活动(项)2025预算18.82万元,2024预算减少2.15万元,下降10.25%,下降原因主要是压减经费支出

13.粮油物资储备支出(类)粮油物资(款)其他粮油物资事务支出(项)2025预算113万元,2024预算减少697万元,下降86.05%,下降原因主要是粮食储备及发展资金减少

14.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)2025预算15万元,2024预算增加15万元,增长原因主要是上级转移支付增加

、关于2025一般公共预算基本支出表的说明

六安市发展和改革委员会2025一般公共预算基本支出1642.95万元,其中,人员经费1500.98万元,公用经费141.97万元。

(一)人员经费1500.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费141.97万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

、关于2025政府性基金预算支出表的说明

六安市发展和改革委员会2025没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于2025国有资本经营预算支出表的说明

六安市发展和改革委员会2025没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市发展和改革委员会2025年预算共安排项目支出13440.18万元,较2024年预算增加9406.53万元,增长233.20%,增长原因主要是上级转移支付增加。主要包括:本年财政拨款安排11021.10万元(其中,一般公共预算拨款安排 11021.10万元),单位资金安排2368.28万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市发展和改革委员会2025年预算安排政府采购支出145万元,较2024年预算减少418万元,下降74.25%,下降原因主要是规划编制经费减少。其中,一般公共预算安排145万元,占100%

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市发展和改革委员会2025年预算安排政府购买服务支出385万元,较2024年预算减少362.68万元,下降48.51%,下降原因主要是规划编制经费减少

十二、关于2025三公经费支出预算情况说明

2025六安市发展和改革委员会一般公共预算财政拨款三公经费支出预算19万元,2024相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4万元公务接待费15万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于因公临时出国(境)业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。

(二)公务用车购置及运行费。支出预算4万元,与2025相比持平其中:公务用车运行费4万元,与2024相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元,与2024相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

(三)公务接待费。支出预算15万元,与2024相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.“惠民菜篮子”以奖代补资金”项目。

1)项目概述。共180万元,“惠民菜篮子”以奖代补

2)立项依据。根据《六安城区农副产品平价商店考核奖补办法》关于“市发改委、市财政局依照本办法,负责对城区平价商店进行考核和奖励”的规定。

3)实施主体。六安市发展和改革委员会

4)起止时间。2025

5)项目内容。形成覆盖城区主要社区的农副产品平价直销,建立起较为完善的农副产品产销对接、直采直销的运营和管理体系,稳定“菜篮子”。

6)年度预算安排。180万元

7)绩效目标。形成覆盖城区主要社区的农副产品平价直销,建立起较为完善的农副产品产销对接、直采直销的运营和管理体系,稳定“菜篮子”。

2.“粮食储备及发展资金”项目。

1)项目概述。共2333.28万元。

①市级储备粮油补贴及轮换价差补贴2153.28万元②粮油检测经费60万元;③应急网点补助40万元;④应急物资储备管理费用10万元;⑤军供粮油补贴20万元生活类救灾物资采购及检测经费50万元。  

2)立项依据。《六安市市级储备粮管理办法》《安徽省粮食质量安全监管实施细则》等

3)实施主体。六安市发展和改革委员会

4)起止时间。2025

5)项目内容。完成市级原粮储备,成品粮储备,,各项粮油质量检测,应急网点建设等工作。

6)年度预算安排。2333.28万元

7)绩效目标。完成市级原粮储备,成品粮储备,,各项粮油质量检测,应急网点建设等工作,保障粮食安全。

3.“重大项目前期工作及规划编制经费”项目。

1)项目概述。共527.08万元,其中:

市级规划编制费用477.08万元

②固定资产投资项目能评评审费50万元。

2)立项依据。安徽省固定资产投资项目节能审查实施办法》《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》等

3)实施主体。六安市发展和改革委员会

4)起止时间。2025

5)项目内容。完成《生态环境示范市规划》《六安市鹅产业发展规划》《六安城区原控制性详细规划评估及详细规划全覆盖》等编制,开展政府投资项目可研、初步设计评审,固定资产投资项目能评评审等工作。

6)年度预算安排。527.08万元

7)绩效目标。保障市级规划编制和重点项目前期工作开展。

4.“发展和改革工作经费”项目。

1)项目概述。共539.20万元,其中:①市铁路办工作经费20万元;②高铁乘务及工作人员住宿补助78万元;③六安站保障补助经费10万元;④价格管理工作经费26万元;⑤涉税涉案财务价格认证经费8万元;⑥、社会信用体系建设经费235万元元;⑦与上海市对口合作工作经费12.2万元;⑧长江三角洲城市会费10万元⑨合肥都市圈工作经费40万元。⑩省级转移支付重大规划和项目前期工作经费补助100万元。

2)立项依据。《中华人民共和国价格法》《安徽省政府制定价格成本监审办法》《安徽省人民政府关于落实粮食安全省长责任制实施意见》《六安社会信用体系实施意见》《上海市对口合作六安市工作行动计划》等。

3)实施主体。六安市发展和改革委员会

4)起止时间。2025

5)项目内容。加强经济运行监测调度持续强化项目谋划争取加大全市重点项目调度推进开发区高质量发展强化区域联动合作统筹做好行蓄洪区安全建设和水库移民后扶工作提升价格公共服务能力;推动民生实事工作开展  

6)年度预算安排。539.20万元

7)绩效目标。保障各项工作开展。

)机关运行经费。

2025六安市发展和改革委员会本级1行政单位以及六安市价格认证中心1家参公管理事业单位六安市物资储备和军粮供应中心、六安市发展研究院、六安市发改委节能监察中心、六安市公共信用服务中心、六安市新能源汽车产业发展中心等5家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算142.07万元,2024增加5.62万元,增长4.12%,增长主要原因是2025年度人员增加

)政府采购情况。

2025六安市发展和改革委员会政府采购预算总额145万元,其中:政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

)国有资产占有使用情况。

截至202412月,六安市发展和改革委员会固定资产总金额1067.40万元,较上年增加6.49万元,其中,81.01万元、通用设备718.85万元、专用设备215.32万元、其他资产52.22万元。

单位车改后保留车辆 1 辆,其中其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台(套)。

2025部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2025部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况

2025年,六安市发展和改革委员会4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1426.28万元、和单位资金当年安排2153.28万元。

 

 

部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表:六安市发展和改革委员会2025年预算报表14张)

 1.六安市发展和改革委员会2025年收支总表.pdf

2.六安市发展和改革委员会2025年收入总表.pdf
3.六安市发展和改革委员会2025年支出总表.pdf
4.六安市发展和改革委员会2025年财政拨款收支总表.pdf
5.六安市发展和改革委员会2025年一般公共预算支出表.pdf
6.六安市发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出表.pdf
7.六安市发展和改革委员会2025年政府性基金预算支出表.pdf
8.六安市发展和改革委员会2025年国有资本经营预算支出表.pdf
9.六安市发展和改革委员会2025年基本支出总表.pdf
10.六安市发展和改革委员会2025年项目支出总表.pdf
11.六安市发展和改革委员会2025年政府采购支出表.pdf
12.六安市发展和改革委员会2025年政府购买服务支出表.pdf
13.六安市发展和改革委员会2025年“三公”经费支出预算表.pdf
14.六安市发展和改革委员会2025年项目支出绩效目标表.pdf

 

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